• 您好,欢迎来到鄂托克之窗!

您的位置:首页 > 信息公开目录 > 部门(单位)信息公开目录 > 旗住房和城乡规划建设局

鄂托克旗建筑施工安全监察站2015年部门预算和三公经费预算公开说明

索 引 号: 000014349etk037/ 分  类: 其他 ; 其它
发布机构:鄂托克旗建筑施工安全监察站 发文日期:2015年08月25日
名  称: 鄂托克旗建筑施工安全监察站2015年部门预算和三公经费预算公开说明
文  号: 无 主 题 词:

一、 单位构成情况

   2006年,按照鄂政办发【200635号文件要求,建筑施工安全监察站职责整合划入旗住房和城乡规划建设局,为住建局二级单位。

 二、职能职责情况

   1、宣传贯彻落实国家、自治区、市有关建筑工程安全生产的法律、法规、方针、政策及技术规范。2、负责对本行政区内建筑工程施工活动的安全生产实施监督。3、组织实施对本行政区建筑施工企业的格审资查,安全与企业签订年度目标责任书,并落实目标管理责任制。4、指导本行政区建筑企业安全机构的业务工作,监督企业落实安全生产责任制和安全技术措施。签发《隐患整改通知书》,督促企业限期整改,对此监督的工程项目及时进行考核验收。

5、组织开展本行政区施工企业安全生产管理人员安全培训考核工作、监督检查企业有关人员持证上岗情况。6、负责自治区和市级文明工地的初审。7、负责对本行政区建设工程施工现场安全防护用具及机械设备使用的检验和认证工作,并组织年度检查和不定期检查。8、负责本行政区的建筑职工伤亡事故的统计报告工作,组织伤亡事故的调查处理。9、对违法安全规定、造成事故的视情其节轻重按有关规定实施处罚或提请有关部门予以行政处罚。

 

三、2015年预算安排情况

收入总计万元,财政拨款 77.5万元;支出77.5万元,其中基本支出70.5万元(工资福利支出60.8万元,商品和服务支出4.2万元,对个人和家庭的补助5.5万元),项目支出7.0万元。

 四、2015年“三公经费”预算情况

 2015年“三公经费”预算情况,其中:因公出国费0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0.5万元,合计  1.5万元。(咨询电话:0477-6219779

附件:鄂托克旗建筑施工安全监察站预算、“三公”经费预算公开表

附件1

鄂托克旗建筑施工安全监察站预算、“三公”经费预算公开表

(共6张)

2015年度收入支出预算总表

公开01

部门:人防办                                                                                                                                                     单位:万元

                         

                          

         

预算数

支出项目(性质)

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

77.5

一、基本支出

70.5

一、一般公共服务

 

    其中:公共财政拨款(补助)

77.5

    工资福利支出

60.8

二、外交

 

          纳入预算管理的非税收入

 

    商品和服务支出

4.2

三、国防

 

二、纳入专户管理的教育收费收入

 

    对个人和家庭的补助

5.5

四、公共安全

 

三、纳入预算管理的政府性基金

 

二、项目支出

  7.0

五、教育

 

四、事业单位经营收入

 

    专项业务费

 

六、科学技术

 

五、其他收入

 

    专项资金支出

 

七、文化体育与传媒

 

六、债务资金(银行贷款)

 

三、事业单位经营支出

 

八、社会保障和就业

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

七、转移性收入

 

四、上缴上级支出

 

结转下年

 

   上级单位补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

   附属单位上缴收入

 

六、结转下年

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入合计

 77.5

支出合计

77.5

支出合计

 

 

2015年度收入预算表

 

公开02

部门:                                                                                                                                                           单位:万元

科目

本年收入
合计

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行贷款)

转移性收入

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

科目
编码

科目
名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 77.5

 

   77.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含政府性基金预算财政拨款收入

 

 

 

2015年度支出预算表(资金来源)

公开03

       部门:                                                                                                                                                          单位:万元

科目

本年支出
合计

上年结转

用事业
基金弥补
收支差额

财政拨款(补助)

纳入专户
管理的教育
收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行款)

转移性收入

科目编码

科目名称

财政拨款
(补助)
小计

公共财政
拨款
(补助)

纳入预算
管理的
非税收入

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

77.5

 

 

 

 77.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含政府性基金预算财政拨款支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度支出预算表(支出项目)

公开04

       部门:                                                                                                                                                        单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

科目编码

科目名称

 

1

2

3

4

5

6

 

77.5

70.5

7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含政府性基金预算财政拨款支出

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开05

       部门:                                                                                                                                                        单位:万元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度

政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度“三公”经费财政拨款预算表

公开06

部门:                                                                                                                                                         单位:万元

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

公务用车购置费

公务用车运行费

0.4 

0

 

 

1.0

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:20××年度预算数三公经费当年公共财政预算安排数,包含基本支出和项目支出中的数据,与部门预算中三公经费表相一致。